Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Haushaltsdiagramm
20.962.103,18 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
20.962.103,18 €
62,53%
7.340.942,03 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
7.340.942,03 €
21,90%
3.789.847,64 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.789.847,64 €
11,31%
1.138.284,51 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
1.138.284,51 €
3,40%
290.238,13 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
290.238,13 €
0,87%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -11.617.967,27 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -103.412,21 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -2.483.799,35 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.537,91 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -136.373,55 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -266.578,50 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | -1.854,72 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -14.637.523,51 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 33.521.415,49 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 18.883.891,98 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 18.883.891,98 € |